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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001553
Nro. de Timbrado
17090554
Monto de la Factura
₲ 111.812.912
Nro. de Orden de Pago
1440
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.255.229
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 406.592
Retención IVA
₲ 3.049.443
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30096-24-245135
Monto Contrato
₲ 470.867.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.189.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.635.242

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454313
Nombre de la Licitación
PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CONSTRUCCIÓN DE CANALES LATERAL PARA DESAGUE CALLE 02 Y CALLE 06 – BARRIO FLORIDA - ARROYO PORÃ
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta