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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001 0002542
Nro. de Timbrado
17629912
Monto de la Factura
₲ 57.267.470
Nro. de Orden de Pago
1220
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
02-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.801.030
IVA
₲ 5.206.134

Retención DNCP
₲ 208.245
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO MARCIANO ORTIZ YBARRA
RUC
2250127-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30077-24-245266
Monto Contrato
₲ 169.947.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.343.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.725.418

Datos de la Licitación

ID de Licitación
455283
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE 5 AULAS Y 2 SANITARIOS EN LA ESC. BÁS. N° 2772 SEBASTIAN GARCETE, DISTRITO DE RAÚL ARSENIO OVIEDO.
Convocante
Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Raul Arsenio Oviedo