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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000466
Nro. de Timbrado
17043639
Monto de la Factura
₲ 98.134.493
Nro. de Orden de Pago
347
Fecha de Orden de Pago
08-07-2024
Fecha Emisión Cheque
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.025.414
IVA
₲ 8.921.318

Retención DNCP
₲ 346.147
Retención IVA
₲ 2.676.395
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Mirna Mercedes Narvaja Ortiz
RUC
5259393-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30079-24-239769
Monto Contrato
₲ 161.213.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.071.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.106.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446807
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en Acceso al Barrio San Marcos y Construcción de Enripiado en Acceso a la Colonia San Carlos
Convocante
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez