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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Nro. de Timbrado
17214089
Monto de la Factura
₲ 106.938.124
Nro. de Orden de Pago
452
Fecha de Orden de Pago
19-08-2024
Fecha Emisión Cheque
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.550.130
IVA
₲ 9.721.648
Retención DNCP
₲ 377.200
Retención IVA
₲ 2.916.494
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO FLORENCIANO DUARTE
RUC
1741618-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30079-24-239584
Monto Contrato
₲ 329.799.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.509.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.351.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446769
Nombre de la Licitación
Construcción de Dos Aulas en Colegio Nacional Santa Teresa
Convocante
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez