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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000651
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17214089
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 26.571.120
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            271
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            05-06-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            05-06-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-06-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 25.729.299
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.415.556
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 93.724
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 724.667
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PABLO FLORENCIANO DUARTE
        
                                    RUC
                            
            1741618-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-30079-24-239515
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 89.996.512
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 89.917.154
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 87.145.260
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            439374
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construcción de Caseta para 2 ATM (cajero automatico) BNF
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez
        