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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047566
Monto de la Factura
₲ 9.309.150
Nro. de Orden de Pago
887
Fecha de Orden de Pago
26-02-2026
Fecha Emisión Cheque
26-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.684.252
IVA
₲ 846.286
Retención DNCP
₲ 32.498
Retención IVA
₲ 253.886
Retención Renta
₲ 338.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-25-258752
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.775.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.313.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467469
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE BEBIDAS CALIENTES EN MAQUINAS PARA LAS OFICINAS DE LA AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo
