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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0046772
Monto de la Factura
₲ 4.972.550
Nro. de Orden de Pago
6169
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.638.756
IVA
₲ 452.050

Retención DNCP
₲ 17.359
Retención IVA
₲ 135.615
Retención Renta
₲ 180.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-25-258752
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.775.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.313.816

Datos de la Licitación

ID de Licitación
467469
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE BEBIDAS CALIENTES EN MAQUINAS PARA LAS OFICINAS DE LA AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo