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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002298
Monto de la Factura
₲ 14.520.000
Nro. de Orden de Pago
838
Fecha de Orden de Pago
25-02-2026
Fecha Emisión Cheque
25-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.545.312
IVA
₲ 1.320.000

Retención DNCP
₲ 50.688
Retención IVA
₲ 396.000
Retención Renta
₲ 528.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-25-256144
Monto Contrato
₲ 499.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.434.752

Datos de la Licitación

ID de Licitación
467341
Nombre de la Licitación
Soporte del Software AOL
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo