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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002635
Monto de la Factura
₲ 23.760.000
Nro. de Orden de Pago
4074
Fecha de Orden de Pago
28-07-2026
Fecha Emisión Cheque
28-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.165.056
IVA
₲ 2.160.000

Retención DNCP
₲ 82.944
Retención IVA
₲ 648.000
Retención Renta
₲ 864.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-25-256144
Monto Contrato
₲ 499.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.243.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
467341
Nombre de la Licitación
Soporte del Software AOL
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo