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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007052
Monto de la Factura
₲ 2.540.626
Nro. de Orden de Pago
4252
Fecha de Orden de Pago
15-10-2025
Fecha Emisión Cheque
15-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.462.097
IVA
₲ 230.966

Retención DNCP
₲ 9.239
Retención IVA
₲ 69.290
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-25-253375
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.737.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.654.620

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460489
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo