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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003293
Monto de la Factura
₲ 6.188.900
Nro. de Orden de Pago
3682
Fecha de Orden de Pago
12-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.773.456
IVA
₲ 562.627

Retención DNCP
₲ 21.605
Retención IVA
₲ 168.788
Retención Renta
₲ 225.051
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-25-253615
Monto Contrato
₲ 148.533.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.566.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.320.368

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460490
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE Y EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE CENTRAL TELEFÓNICA
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo