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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001068
Nro. de Timbrado
18094289
Monto de la Factura
₲ 149.904.858
Nro. de Orden de Pago
1153
Fecha de Orden de Pago
25-09-2025
Fecha Emisión Cheque
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.842.154
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 523.304
Retención IVA
₲ 9.539.400
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR GAONA GAONA
RUC
1051069-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30208-25-256936
Monto Contrato
₲ 396.737.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.737.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.100.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
473424
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE EMPEDRADO Y CONSTRUCCION DE CANALIZACION
Convocante
Municipalidad de Capitán Bado
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Bado