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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-2865/66/72...
Nro. de Timbrado
17813082
Monto de la Factura
₲ 158.816.782
Nro. de Orden de Pago
491
Fecha de Orden de Pago
23-04-2025
Fecha Emisión Cheque
23-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.155.846
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 554.415
Retención IVA
₲ 4.331.367
Retención Renta
₲ 5.775.154
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
German Mereles Antunes
RUC
1776022-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30208-25-251383
Monto Contrato
₲ 230.149.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.149.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.700.457

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460318
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Maquinarias y Equipos Viales
Convocante
Municipalidad de Capitán Bado
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Bado