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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000998
Nro. de Timbrado
17396257
Monto de la Factura
₲ 11.100.000
Nro. de Orden de Pago
54971
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.345.200
IVA
₲ 1.009.091

Retención DNCP
₲ 38.749
Retención IVA
₲ 302.727
Retención Renta
₲ 403.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-244111
Monto Contrato
₲ 13.674.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.489.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.744.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440142
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos, Herramientas UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado