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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003731
Monto de la Factura
₲ 30.389.345
Nro. de Orden de Pago
1723
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.322.870
IVA
₲ 2.762.667

Retención DNCP
₲ 106.086
Retención IVA
₲ 828.800
Retención Renta
₲ 1.105.067
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-244742
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.077.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.316.288

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444112
Nombre de la Licitación
MCN N° 44/2024 – SERVICIO DE PUBLICACIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay