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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001812
Monto de la Factura
₲ 10.942.957
Nro. de Orden de Pago
1735
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.198.836
IVA
₲ 994.814

Retención DNCP
₲ 38.201
Retención IVA
₲ 298.444
Retención Renta
₲ 397.926
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-246949
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.897.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.695.921

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444044
Nombre de la Licitación
MCN N° 69/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES, PUERTAS Y BARRERAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay