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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 37.500.000
Nro. de Orden de Pago
1000
Fecha de Orden de Pago
05-08-2025
Fecha Emisión Cheque
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.982.728
IVA
₲ 3.409.090

Retención DNCP
₲ 130.909
Retención IVA
₲ 1.022.727
Retención Renta
₲ 1.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-246102
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.978.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.196.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444068
Nombre de la Licitación
MCN N° 55/2024 - SERVICIO PARA LA MEJORA EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENTES DE CIBERSEGURIDAD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay