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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 15.905.500
Nro. de Orden de Pago
1700
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.837.807
IVA
₲ 1.445.954

Retención DNCP
₲ 55.525
Retención IVA
₲ 433.786
Retención Renta
₲ 578.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-246295
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.076.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.478.414

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444032
Nombre de la Licitación
MCN N° 83/2024 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIRECCIONABLES DE DETECCIÓN DE INCENDIO DE LA SUB ESTACIÓN DE 66KV
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay