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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000440
Nro. de Timbrado
17726665
Monto de la Factura
₲ 32.529.900
Nro. de Orden de Pago
280
Fecha de Orden de Pago
29-05-2025
Fecha Emisión Cheque
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.527.979
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 114.742
Retención IVA
₲ 887.179
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Vidal Dionicio Britez Florentin
RUC
5832735-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30211-25-252277
Monto Contrato
₲ 99.654.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.671.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.755.424

Datos de la Licitación

ID de Licitación
463708
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y PROVISION DE JUEGOS DE PLASTICOS PARA PARQUE INFANTIL EN LA PLAZA PORFIRIO ESCURRA DEL BARRIO SANTA MARIA
Convocante
Municipalidad de Villa Curuguaty
Unidad de Contratación
Uoc Villa Curuguaty