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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0010093
Nro. de Timbrado
17730489
Monto de la Factura
₲ 25.517.500
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
18-07-2025
Fecha Emisión Cheque
18-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.415.430
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 102.070
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AHORA S.A.
RUC
80068721-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30023-25-250190
Monto Contrato
₲ 150.592.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.592.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.989.632

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460252
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL NORTE
Convocante
Municipalidad de Yataity del Norte
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Yataity del Norte