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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000310
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. de Orden de Pago
2000003438
Fecha de Orden de Pago
18-08-2025
Fecha Emisión Cheque
18-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.417.966
IVA
₲ 138.182

Retención DNCP
₲ 5.306
Retención IVA
₲ 41.455
Retención Renta
₲ 55.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-247037
Monto Contrato
₲ 391.435.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.059.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.251.872

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444868
Nombre de la Licitación
MCN N° 43/2024_Servicio de Mantenimiento de Extintores Portátiles contra Incendio, de Polvo Químico Seco (PQS) y Gas Carbónico (CO2), bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande