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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005371
Monto de la Factura
₲ 168.192.000
Nro. de Orden de Pago
2000004861
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.901.729
IVA
₲ 15.290.182
Retención DNCP
₲ 587.143
Retención IVA
₲ 4.587.055
Retención Renta
₲ 6.116.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-249628
Monto Contrato
₲ 397.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.992.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.275.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443681
Nombre de la Licitación
MCN N° 41/2024_Adquisición de Herramientas para Líneas Vivas de Líneas de Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
