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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0024714
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 4.455.000
Nro. de Orden de Pago
139666
Fecha de Orden de Pago
31-07-2025
Fecha Emisión Cheque
31-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.050.000
IVA
₲ 405.000

Retención DNCP
₲ 15.552
Retención IVA
₲ 121.500
Retención Renta
₲ 162.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-245302
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.949.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.345.452

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446001
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras CANON - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal