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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0028593
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 3.530.000
Nro. de Orden de Pago
142109
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.209.091
IVA
₲ 320.909

Retención DNCP
₲ 12.323
Retención IVA
₲ 96.273
Retención Renta
₲ 128.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-245302
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.949.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.345.452

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446001
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras CANON - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal