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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000526
Nro. de Timbrado
18117176
Monto de la Factura
₲ 15.710.000
Nro. de Orden de Pago
1159
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.655.430
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 54.842
Retención IVA
₲ 428.455
Retención Renta
₲ 571.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERA TRICEMAR S.A.
RUC
80027223-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-25-249850
Monto Contrato
₲ 362.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.253.212

Datos de la Licitación

ID de Licitación
458975
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para Construcción
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal