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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001049
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 8.397.000
Nro. de Orden de Pago
681
Fecha de Orden de Pago
08-05-2026
Fecha Emisión Cheque
08-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.833.333
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 29.313
Retención IVA
₲ 229.009
Retención Renta
₲ 305.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-25-254730
Monto Contrato
₲ 131.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.414.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.126.608

Datos de la Licitación

ID de Licitación
471757
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Departamento de Transito y Catastro, Plurianual
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal