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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000474
Nro. de Timbrado
17043639
Monto de la Factura
₲ 55.022.081
Nro. de Orden de Pago
991
Fecha de Orden de Pago
30-08-2024
Fecha Emisión Cheque
30-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.271.379
IVA
₲ 5.002.007

Retención DNCP
₲ 200.080
Retención IVA
₲ 1.500.602
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Mirna Mercedes Narvaja Ortiz
RUC
5259393-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30160-24-240376
Monto Contrato
₲ 248.154.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.063.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.258.325

Datos de la Licitación

ID de Licitación
449679
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento tipo Empedrado en dos Tramos del Barrio San Miguel
Convocante
Municipalidad de Yguazú
Unidad de Contratación
Uoc Yguazu