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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Nro. de Timbrado
17525191
Monto de la Factura
₲ 18.094.000
Nro. de Orden de Pago
1144
Fecha de Orden de Pago
02-10-2024
Fecha Emisión Cheque
02-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.518.281
IVA
₲ 1.644.909
Retención DNCP
₲ 65.796
Retención IVA
₲ 493.473
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDV CONSTRUCCIONES VENTAS CIA EAS
RUC
80142323-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30160-24-241238
Monto Contrato
₲ 76.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.220.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.862.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447293
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para Maquinarias Pesadas
Convocante
Municipalidad de Yguazú
Unidad de Contratación
Uoc Yguazu
