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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002057
Nro. de Timbrado
17507221
Monto de la Factura
₲ 122.390.300
Nro. de Orden de Pago
2555
Fecha de Orden de Pago
14-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.496.063
IVA
₲ 11.126.391

Retención DNCP
₲ 445.056
Retención IVA
₲ 3.337.917
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30174-24-243356
Monto Contrato
₲ 202.390.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.206.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.950.608

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453314
Nombre de la Licitación
Mejoras y reparaciones varias de espacios públicos
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare