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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002639
Monto de la Factura
₲ 3.555.365
Nro. de Orden de Pago
72114
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.316.703
IVA
₲ 323.215

Retención DNCP
₲ 12.411
Retención IVA
₲ 96.965
Retención Renta
₲ 129.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-25-262212
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.374.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.455.696

Datos de la Licitación

ID de Licitación
466112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS CEREMONIAL Y PROTOCOLO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap