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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003233
Monto de la Factura
₲ 44.670.000
Nro. de Orden de Pago
72046
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.671.424
IVA
₲ 4.060.909

Retención DNCP
₲ 155.939
Retención IVA
₲ 1.218.273
Retención Renta
₲ 1.624.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES
RUC
3202780-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-25-256628
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.999.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.435.617

Datos de la Licitación

ID de Licitación
465657
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE DECANTADORES PLANTA DE TRATAMIENTO VIÑAS CUE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap