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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000534
Nro. de Timbrado
17345831
Monto de la Factura
₲ 161.401.919
Nro. de Orden de Pago
602
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.196.306
IVA
₲ 14.672.902

Retención DNCP
₲ 586.916
Retención IVA
₲ 4.401.871
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 8.070.096
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Francisco Ramón Ovella Sosa
RUC
4261139-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30202-24-244290
Monto Contrato
₲ 161.401.919
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.255.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.196.306

Datos de la Licitación

ID de Licitación
452774
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE AULAS, PISTA Y SANITARIO - COLEGIO NACIONAL MBURICA
Convocante
Municipalidad de Tacuaras
Unidad de Contratación
Uoc Tacuaras