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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010020028580
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 4.991.604
Nro. de Orden de Pago
749
Fecha de Orden de Pago
18-12-2025
Fecha Emisión Cheque
18-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.656.531
IVA
₲ 453.782

Retención DNCP
₲ 17.425
Retención IVA
₲ 136.135
Retención Renta
₲ 181.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23029-25-257490
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.291.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.164.044

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460549
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior