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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000128
Nro. de Timbrado
18384121
Monto de la Factura
₲ 241.908.788
Nro. de Orden de Pago
4564
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.634.924
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 879.668
Retención IVA
₲ 6.597.513
Retención Renta
₲ 8.796.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DEYSI PAOLA ROA MONTANIA
RUC
5922868-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30175-25-262272
Monto Contrato
₲ 527.954.618
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.556.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.815.787

Datos de la Licitación

ID de Licitación
474387
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PISTA MULTIUSO EN COMPAÑIA JHUGUA ÑARO Y COMPAÑIA POTRERO PO´I
Convocante
Municipalidad de Itá
Unidad de Contratación
Uoc Ita