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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001 0000674
Nro. de Timbrado
17537472
Monto de la Factura
₲ 90.225.000
Nro. de Orden de Pago
1053
Fecha de Orden de Pago
30-10-2025
Fecha Emisión Cheque
30-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.155.318
IVA
₲ 8.202.273

Retención DNCP
₲ 328.091
Retención IVA
₲ 2.460.682
Retención Renta
₲ 3.280.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUBRISERVICE A&H E.A.S.
RUC
80153005-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30086-25-256789
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.495.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
465591
Nombre de la Licitación
Reparaciones de Vehículos y maquinarias de uso Municipal
Convocante
Municipalidad de Buena Vista
Unidad de Contratación
Uoc Buena Vista