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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001 0001381
Nro. de Timbrado
17533603
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
685
Fecha de Orden de Pago
07-07-2025
Fecha Emisión Cheque
07-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.789.500
IVA
₲ 1.636.363

Retención DNCP
₲ 65.455
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 654.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Marlene Ramirez Vigo
RUC
3005739-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30086-25-253720
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.812.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.579.501

Datos de la Licitación

ID de Licitación
465595
Nombre de la Licitación
Proyectista y Fiscalización de Obras año 2025
Convocante
Municipalidad de Buena Vista
Unidad de Contratación
Uoc Buena Vista