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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001 0003102
Nro. de Timbrado
17890264
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. de Orden de Pago
587
Fecha de Orden de Pago
02-06-2025
Fecha Emisión Cheque
02-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.896.000
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 104.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ESTACION DE SERVICIO Y MINIMARKET SAN ANTONIO
RUC
1011605-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30086-25-252118
Monto Contrato
₲ 204.623.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.382.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.563.725

Datos de la Licitación

ID de Licitación
464650
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para la Municipalidad de Buena Vista
Convocante
Municipalidad de Buena Vista
Unidad de Contratación
Uoc Buena Vista