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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000020
Nro. de Timbrado
17838376
Monto de la Factura
₲ 21.800.000
Nro. de Orden de Pago
3036
Fecha de Orden de Pago
29-05-2025
Fecha Emisión Cheque
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.336.626
IVA
₲ 1.981.818

Retención DNCP
₲ 76.102
Retención IVA
₲ 594.545
Retención Renta
₲ 792.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICAS LUCAS
RUC
4493682-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-25-252264
Monto Contrato
₲ 69.433.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.433.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.772.152

Datos de la Licitación

ID de Licitación
469889
Nombre de la Licitación
Adquisición De Adhesivos Para Habilitación De Vehículos
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco