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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000887
Nro. de Timbrado
17808696
Monto de la Factura
₲ 201.226.568
Nro. de Orden de Pago
894
Fecha de Orden de Pago
19-08-2025
Fecha Emisión Cheque
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.506.574
IVA
₲ 18.293.324

Retención DNCP
₲ 731.733
Retención IVA
₲ 5.487.997
Retención Renta
₲ 7.317.330
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ
RUC
2142222-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30137-25-253594
Monto Contrato
₲ 503.066.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.609.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.766.464

Datos de la Licitación

ID de Licitación
469685
Nombre de la Licitación
Construccion Alcantarilla celular, empedrados y canalización
Convocante
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Caballero