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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000409
Nro. de Timbrado
17244847
Monto de la Factura
₲ 30.550.000
Nro. de Orden de Pago
937
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
26-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.661.273
IVA
₲ 2.777.273

Retención DNCP
₲ 44.436
Retención IVA
₲ 833.132
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELOIR PAZ DE SOUZA BORGES
RUC
6293725-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30030-24-240186
Monto Contrato
₲ 198.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.038.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.215.621

Datos de la Licitación

ID de Licitación
449517
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores de la Municipalidad De Atyrá
Convocante
Municipalidad de Atyra
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Atyra