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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010020001167
Nro. de Timbrado
18076745
Monto de la Factura
₲ 66.505.700
Nro. de Orden de Pago
1071
Fecha de Orden de Pago
11-07-2025
Fecha Emisión Cheque
11-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.041.354
IVA
₲ 6.045.973

Retención DNCP
₲ 232.165
Retención IVA
₲ 1.813.792
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI
RUC
4665793-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30032-25-251975
Monto Contrato
₲ 249.893.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.671.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.574.306

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460433
Nombre de la Licitación
Pavimento tipo empedrado Santo Tomas 2025 - Emboscada
Convocante
Municipalidad de Emboscada
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Emboscada