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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000204
Nro. de Timbrado
17622587
Monto de la Factura
₲ 8.851.563
Nro. de Orden de Pago
422139
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.569.923
IVA
₲ 804.688
Retención DNCP
₲ 32.187
Retención IVA
₲ 241.407
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Alejandro Ortiz Gaona
RUC
4703960-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30143-24-243087
Monto Contrato
₲ 197.206.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.988.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.894.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444843
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PLAZA LINEAL ZONA DEL HOSPITAL QUIINDY
Convocante
Municipalidad de Quiindy
Unidad de Contratación
Uoc Quiindy