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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-00001615
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17598765
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 72.082.913
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            42691
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-03-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            21-03-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-03-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 67.168.168
        
                                    IVA
                            
            ₲ 6.552.992
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 262.121
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.965.897
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.621.197
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VICTOR ROLANDO DEL PUERTO GONZALEZ 
        
                                    RUC
                            
            4522876-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-30143-24-246716
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 226.625.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 226.418.978
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 216.380.963
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            447628
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE AQUIDABAN ENTRE VIRGILIA MONGES DE BARRIOS Y CALLE CAACUPEI - BARRIO CAACUPEI (PLURIANUAL)
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Quiindy
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Quiindy
        