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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001573
Nro. de Timbrado
17598765
Monto de la Factura
₲ 124.145.368
Nro. de Orden de Pago
165
Fecha de Orden de Pago
14-02-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.321.690
IVA
₲ 11.285.943
Retención DNCP
₲ 437.895
Retención IVA
₲ 3.385.783
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO DEL PUERTO GONZALEZ
RUC
4522876-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30181-24-249612
Monto Contrato
₲ 434.827.803
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.827.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.774.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448028
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de Nueva Italia
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Italia