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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001573
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17598765
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 124.145.368
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            165
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            14-02-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            14-02-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-02-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 120.321.690
        
                                    IVA
                            
            ₲ 11.285.943
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 437.895
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.385.783
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VICTOR ROLANDO DEL PUERTO GONZALEZ 
        
                                    RUC
                            
            4522876-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-30181-24-249612
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 434.827.803
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 434.827.802
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 415.774.074
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            448028
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Nueva Italia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nueva Italia
        