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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003756
Nro. de Timbrado
17477248
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
19-02-2025
Fecha Emisión Cheque
19-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.509.382
IVA
₲ 4.727.273

Retención DNCP
₲ 181.527
Retención IVA
₲ 1.418.182
Retención Renta
₲ 1.890.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-24-244033
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.018.764

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445487
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA GENERACIÓN Y PAUTA DE CONTENIDO DIGITAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas