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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000759
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17516984
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.300.200
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            661
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-09-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-09-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-09-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.145.793
        
                                    IVA
                            
            ₲ 209.109
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.030
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 62.733
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 83.644
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COMPLEMENTA SRL
        
                                    RUC
                            
            80113194-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-23019-24-243431
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 34.720.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 17.356.974
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 16.404.466
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            443561
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION DE EDIFICIOS DE LA DNCP - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
        