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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000224
Nro. de Timbrado
18293953
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
100049
Fecha de Orden de Pago
31-10-2025
Fecha Emisión Cheque
31-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.929.418
IVA
₲ 772.727

Retención DNCP
₲ 29.673
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO OMAR SANCHEZ ACUÑA
RUC
4594298-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22012-25-258692
Monto Contrato
₲ 45.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.818.858

Datos de la Licitación

ID de Licitación
468968
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA PARA LA GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu