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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0009013
Nro. de Timbrado
17425377
Monto de la Factura
₲ 1.367.950
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.325.668
IVA
₲ 124.359
Retención DNCP
₲ 4.974
Retención IVA
₲ 37.308
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-243057
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.805.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.666.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442313
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios