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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000003
Nro. de Timbrado
18529667
Monto de la Factura
₲ 2.148.120
Nro. de Orden de Pago
96
Fecha de Orden de Pago
13-04-2026
Fecha Emisión Cheque
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.107.761
IVA
₲ 195.284

Retención DNCP
₲ 7.812
Retención IVA
₲ 32.547
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-240084
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.117.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.916.596

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444428
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL EN BIDONES PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios