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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028516
Nro. de Timbrado
17480296
Monto de la Factura
₲ 1.808.460
Nro. de Orden de Pago
417
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.240
IVA
₲ 164.406

Retención DNCP
₲ 6.576
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-240084
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.771.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.706.499

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444428
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL EN BIDONES PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios